問題已解決
老師你好,請問在科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額代表的什么意思???
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速問速答您好
就是單位收到的進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額
2022 04/29 18:28
84785045
2022 04/29 18:30
是公司經(jīng)營期間的累計(jì)稅額嗎
bamboo老師
2022 04/29 18:31
您單位每年年末不結(jié)平嗎?
正常是當(dāng)年的
84785045
2022 04/29 18:32
公司一年的營業(yè)額也就幾百萬,科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額里掛了170多萬,銷項(xiàng)稅額掛了240多萬
bamboo老師
2022 04/29 18:33
那就可能歷年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2022 04/29 18:34
這個(gè)對公司有什么影響嗎
bamboo老師
2022 04/29 18:35
這沒事的哈 年末的時(shí)候您結(jié)轉(zhuǎn)一下就好了
只是不能區(qū)分一下就看出當(dāng)年的余額
84785045
2022 04/29 18:36
好的,謝謝老師解答
bamboo老師
2022 04/29 18:36
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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- 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 老師這個(gè)分錄對嗎?我咋沒看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1396
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