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某企業(yè)購進(jìn)材料按實(shí)際成本核算,企業(yè)發(fā)生以下材料購進(jìn)業(yè)務(wù):()從本地購進(jìn)甲材料批,價(jià)款80000元增值稅額13600元,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,材料已驗(yàn)收入庫,貨款已全部支付。(2)從外地購進(jìn)乙材料一批,價(jià)款150000元,增值稅25500元,發(fā)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)450元,運(yùn)費(fèi)12000元,按7%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,貨款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未收到。(3)上述購進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫。(4)從外地購入丙材料-批,材料已驗(yàn)收入庫,但結(jié)算憑證至月末仍未到,貨款尚未支付,該批材料暫估價(jià)為180000元。(5)丙材料的結(jié)算憑證在下月收到并付款,根據(jù)結(jié)算憑證,該.批材料的價(jià)款為175000元,增值稅29750元,供貨方墊付的外地運(yùn)雜費(fèi)15000元,其中運(yùn)費(fèi)中準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。

84785034| 提問時間:2022 05/01 17:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 :()從本地購進(jìn)甲材料批,價(jià)款80000元增值稅額13600元,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,材料已驗(yàn)收入庫,貨款已全部支付。 借:原材料 80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13600 貸:銀行存款 93600 (2)從外地購進(jìn)乙材料一批,價(jià)款150000元,增值稅25500元,發(fā)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)450元,運(yùn)費(fèi)12000元,按7%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,貨款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未收到。 借:在途物資 150000+450+12000*0.93=161610 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 25500+12000*0.07=26340 貸:銀行存款? 150000+25500+450+12000=187950 (3)上述購進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫。 借:原材料 貸:在途物資 (4)從外地購入丙材料-批,材料已驗(yàn)收入庫,但結(jié)算憑證至月末仍未到,貨款尚未支付,該批材料暫估價(jià)為180000元。 借:原材料 180000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 180000 (5)丙材料的結(jié)算憑證在下月收到并付款,根據(jù)結(jié)算憑證,該.批材料的價(jià)款為175000元,增值稅29750元,供貨方墊付的外地運(yùn)雜費(fèi)15000元,其中運(yùn)費(fèi)中準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。 借:原材料 -180000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -180000 借:原材料 175000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 29750 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 175000+29750=204750
2022 05/01 17:21
84785034
2022 05/01 17:27
第三題分錄是怎么計(jì)算的
bamboo老師
2022 05/01 17:53
借:在途物資 150000+450+12000*0.93=161610 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 25500+12000*0.07=26340 貸:銀行存款? 150000+25500+450+12000=187950 分錄后面我?guī)胗?jì)算過程了啊
84785034
2022 05/01 19:25
第三題,材料驗(yàn)收入庫
bamboo老師
2022 05/01 19:27
(3)上述購進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫。 借:原材料161610 貸:在途物資161610
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