問題已解決

老師,跨年發(fā)現(xiàn)了錯帳或發(fā)生其他要調(diào)整的事項(xiàng),什么情況下,進(jìn)行調(diào)表不調(diào)帳處理呢,調(diào)表是怎樣調(diào)整,是調(diào)整電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表嗎

84785008| 提問時間:2022 05/03 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只要發(fā)現(xiàn)做錯了的,必須調(diào)整賬務(wù)處理的 只不過是你之前的不要動,在本月調(diào)整匯算清交的時候也得調(diào)整 說的這個表格是匯算清交的調(diào)整明細(xì)表
2022 05/03 10:48
84785008
2022 05/03 10:56
去年9月購買一個9000元的手機(jī)沒有入帳,今年3月補(bǔ)入帳,并補(bǔ)提了去年10-12月的折舊,請問這個在帳務(wù)處理和匯算清繳時怎樣處理好呢,一般納稅人
郭老師
2022 05/03 10:57
借固定資產(chǎn)貸銀行存款, 借利潤分配,未分配利潤貸累計折舊 匯算清交在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表105080稅收金額里面增加這個未分配利潤的金額就可以了。
84785008
2022 05/03 11:29
去年折舊750元,是表中這樣填寫嗎
郭老師
2022 05/03 11:30
第一列和第四列需要填寫原值。 填寫固定資產(chǎn)的金額。
84785008
2022 05/03 11:51
但去年的帳和報表里沒有固定資產(chǎn)呢
郭老師
2022 05/03 11:55
沒有作業(yè)得寫上去。
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