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收到增值稅增量留底退稅,次月申報時怎么操作
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速問速答你好
在增值稅表二進項轉(zhuǎn)出增量留底退稅里面填寫的
2022 05/03 19:57
84784968
2022 05/03 20:01
只需填稅額?還是收入也需要填
84784968
2022 05/03 20:08
增量留底退稅具體填在附表二的哪個欄次
郭老師
2022 05/03 20:10
進項轉(zhuǎn)出填寫退稅的金額
收入你自己填寫表一
22行
有單獨填寫的地方
圖片
84784968
2022 05/03 20:13
22行不是不讓填嗎?
郭老師
2022 05/03 20:16
申請退還的增量留抵退稅如何在增值稅申報表中體現(xiàn)?
解答:納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅的《稅務(wù)事項通知書》當期,以稅務(wù)機關(guān)核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
文件依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理增值稅期末留抵稅額退稅有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第20號)
郭老師
2022 05/03 20:16
現(xiàn)在是報稅期,建議你填寫試一下
郭老師
2022 05/03 20:16
不知道你看的哪一個文件不讓填寫。
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