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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年還沒有做匯算清繳,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年收到款,做了未開發(fā)票收入,21年又開具了發(fā)票但沒有沖20年那筆未開票收入,現(xiàn)在要怎么處理?
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速問速答借利潤分配未分配利潤,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
貸應(yīng)收賬款
紅沖你的收入,然后你的增值稅申報(bào)表也得去修改
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫帳載金額就可以的
2022 05/06 08:12
84784987
2022 05/06 09:22
老師可以再解釋的更清楚一些嗎
郭老師
2022 05/06 09:25
你好,具體的哪一個(gè)不清晰?是那個(gè)分錄你沒有看懂嗎?跨年的分錄。
84784987
2022 05/06 11:42
假如20年確認(rèn)了未開票收入10600當(dāng)時(shí)分錄是:
借:應(yīng)收賬款10600
貸:主營業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)600 在21年開具了發(fā)票,又做了相同分錄
22年借:利潤分配—未分配利潤10600
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)600
貸:應(yīng)收賬款10600,同時(shí)更正2021的增值稅申報(bào),21年財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅年報(bào)納稅調(diào)整表,其他填在賬載金額10600,這樣后面會(huì)產(chǎn)生收入類的調(diào)減金額,是這樣做嗎?
郭老師
2022 05/06 11:49
你好
是的,是這么做的。
84784987
2022 05/06 12:59
更正20年增值稅申報(bào)表時(shí)會(huì)產(chǎn)生退稅,會(huì)不會(huì)被稅管員關(guān)注
郭老師
2022 05/06 13:00
你好
這個(gè)不好說,不一定。
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