問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)收到政府撥款用于工程項(xiàng)目建設(shè),應(yīng)該怎樣做賬呢?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 15:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 屬于專項(xiàng)款的話; 你做: 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款? ?
2022 05/06 15:10
84785039
2022 05/06 15:13
支付的時(shí)候做? 借:在建工程? 貸:銀行存款? 對(duì)嗎? 需不需要沖減專項(xiàng)應(yīng)付款呢?
meizi老師
2022 05/06 15:18
你好;? ?比如 如果你收到的專項(xiàng)基金符合規(guī)定,應(yīng)作處理: 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:銀行存款
84785039
2022 05/06 15:32
這個(gè)款是財(cái)政撥款,然后由我們公司直接支付給建設(shè)單位的,中間沒(méi)有價(jià)差,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
meizi老師
2022 05/06 15:41
你好;? ?需要的哦 。 也得 把專項(xiàng)應(yīng)付款處理下余額的?
84785039
2022 05/06 15:44
怎樣處理呢?因?yàn)橹皼](méi)有處理過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù),麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
meizi老師
2022 05/06 15:52
你好; 上面就是分錄哦 。? ?實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
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