問題已解決

收到了供應商開的專票,里面包含了部分預付款的金額,預付款對應的部件還沒產(chǎn)成,我該如何賬務處理呢?

84784996| 提問時間:2022 05/06 15:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 開的是什么發(fā)票的 ; 你們名稱開了啥??
2022 05/06 15:40
84784996
2022 05/06 15:42
開的鑄鐵件,沒有明細。發(fā)票金額一部分是已經(jīng)到貨的,一部分是預付款
meizi老師
2022 05/06 15:52
你好;? ?這個發(fā)票都不合規(guī)哦 ; 你? 做借應付賬款; 進項稅貸銀行存款。? 先這樣掛著? ?
84784996
2022 05/06 16:14
預付款的部分支付時走的應付賬款,現(xiàn)在不能再重復做這個分錄了吧?
meizi老師
2022 05/06 16:19
?你好; 是的 。 就掛著; 后面這個發(fā)票還得紅沖哈??
84784996
2022 05/06 16:22
掛著我應付賬款和銀行存款就不平了?。棵髅骶皖A付了一筆,現(xiàn)在這么處理成預付兩筆了
meizi老師
2022 05/06 16:26
你好;? ? 你是專票? ;? ?你預付賬款寫不含稅金額; 進項稅體現(xiàn);? 銀行存款是合計金額。怎么會不平?
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