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老師,本年利潤是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用,即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)?如果本年沒有利潤,只有費(fèi)用怎么計(jì)?

84784976| 提問時(shí)間:2022 05/07 13:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那這個(gè)就是虧損的了
2022 05/07 13:17
84784976
2022 05/07 13:23
如果只有虧損,沒有利潤怎么記?
樸老師
2022 05/07 13:26
同學(xué)你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就是虧損的
84784976
2022 05/07 13:27
我知道是虧損,問題是老師,我不知道怎么記賬啊,請指導(dǎo)。
樸老師
2022 05/07 13:28
正常做分錄之后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以 結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄會(huì)嗎
84784976
2022 05/07 15:37
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄會(huì)嗎——老師,我不確定,您再講講,謝謝!
樸老師
2022 05/07 15:47
1、結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄處理: 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)做如下分錄, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營業(yè)外收入, 貸:本年利潤。 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金時(shí), 借:本年利潤, 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 營業(yè)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)成本, 銷售費(fèi)用, 管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用, 營業(yè)外支出, 所得稅費(fèi)用。 借:本年利潤, 貸:資產(chǎn)減值損失。 三、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤。 借:本年利潤, 貸:利潤分配—未分配利潤。 如果是虧損: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:本年利潤。
84784976
2022 05/07 16:28
老師!您講的最全面,最清楚。非常感謝您!最后請問一下:每月做一個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)記賬分錄,將當(dāng)月利潤和財(cái)務(wù)費(fèi)用一個(gè)會(huì)計(jì)憑證匯總是嗎?
樸老師
2022 05/07 16:33
對(duì)的 都是需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84784976
2022 05/07 16:36
年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配單列一個(gè)科目嗎?
樸老師
2022 05/07 16:49
對(duì)的 單列一個(gè)科目就可以 就是利潤分配未分配利潤
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