問題已解決
老師,你好,請(qǐng)問下我公司3月出庫了,未開票,當(dāng)時(shí)做了出庫后,也直接做收入了,然后4月開票了,我要怎么做賬呢
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速問速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)附負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 05/08 15:45
郭老師
2022 05/08 15:54
你好,哪個(gè)科目對(duì)不上。
郭老師
2022 05/08 15:58
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的不就可以啦,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你交稅
沒有區(qū)別,一個(gè)是藍(lán)色,一個(gè)是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 05/08 16:00
你好,那你對(duì)應(yīng)的差異是開多了還是開少啦。舉例,填寫數(shù)字可以吧?
郭老師
2022 05/08 16:01
你是開多了還是開少了?
郭老師
2022 05/08 16:06
那是不是應(yīng)該紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的有問題嗎?你有其他的業(yè)務(wù),你在做其他的業(yè)務(wù)就是了
不耽誤你做其他的業(yè)務(wù)
你之前做了100,那你現(xiàn)在紅沖100,然后再做你開發(fā)票的就是啦
郭老師
2022 05/08 16:09
是的
不需要
成本不動(dòng)的
郭老師
2022 05/08 16:14
再去做出入庫,重新做一個(gè)入庫,然后再做一個(gè)出庫,對(duì)應(yīng)的成本也需要再調(diào)整
上一個(gè)結(jié)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 05/08 16:23
你能手工做上去的話可以的,只要你的報(bào)表能取數(shù)就行
郭老師
2022 05/08 16:32
那你之前的出庫單刪除你是不是影響結(jié)轉(zhuǎn)成本?
郭老師
2022 05/08 16:33
那你坐著一個(gè)借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款,做這個(gè)你你看下也需要出入庫不
84785008
2022 05/08 15:53
老師,這樣的話,業(yè)務(wù)和總賬模塊就對(duì)不上了
84785008
2022 05/08 15:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)附負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 這一筆做一正一負(fù),不是沒區(qū)別
84785008
2022 05/08 15:59
關(guān)鍵我這樣做,一正一付,賬上還是沒區(qū)別呀,因?yàn)槲?月份無票收入,和4月份開的無票收入差異的
84785008
2022 05/08 16:02
老師,好像沒懂我意思,我3月份做了出庫,然后直接也做了未開票收入的憑證,然后我4月份的時(shí)候發(fā)票開出去了,又做了一筆憑證和出庫,所以現(xiàn)在賬上對(duì)不上的原因
84785008
2022 05/08 16:08
那我4月份是不是就不用在做一次出庫了呢
84785008
2022 05/08 16:10
好,那我試下能否平賬
84785008
2022 05/08 16:11
不對(duì),關(guān)鍵我發(fā)票是根據(jù)出庫下推的,所以沒有出庫的話,我這個(gè)月的發(fā)票就生成不了
84785008
2022 05/08 16:15
啊 好復(fù)雜呀,我想是不是這個(gè)月的出庫不用做了,然后發(fā)票手動(dòng)做一筆,然后在手動(dòng)做一筆紅沖上個(gè)月的無票收入,這樣可以的嗎
84785008
2022 05/08 16:22
老師,我是不是這個(gè)月的出庫不用做了,然后發(fā)票手動(dòng)做一筆,然后在手動(dòng)做一筆紅沖上個(gè)月的無票收入,這樣可以的嗎
84785008
2022 05/08 16:27
可以手動(dòng)的,那我把4月份那發(fā)票的出庫單刪除了,然后手動(dòng)做一筆,然后在做一筆上月未開票收入紅字就可以了是不
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