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老師,3月購買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進行賬務處理

84785027| 提問時間:2022 05/09 15:03
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商 ? ? ??
2022 05/09 15:07
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