問題已解決
你好,老師。有個客戶,退了留底進項稅。分錄怎么做
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速問速答借:銀行存款
貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
2022 05/09 18:06
84784957
2022 05/09 22:58
我是這樣做的,借應交稅費-應交增值稅-(進項稅轉出)貸:應交稅費-未交增值稅。借:-銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
84784957
2022 05/09 22:59
這樣不知道對不對,麻煩老師看一下。還有進項稅轉出這個科目有余額嗎?
美橙老師
2022 05/09 23:09
如果你當月應交稅費-應交增值稅的三級科目已經(jīng)結轉到未交增值稅了,就直接做
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅
84784957
2022 05/10 06:20
但是當月結轉的是,應交稅費的三級科目是轉出未交增值稅。如果是這個科目。也直接做借:銀行貸:應交稅費嗎
84784957
2022 05/10 06:23
還有老師,這個應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)帳上金額就一直掛賬上嗎。
84784957
2022 05/10 08:44
老師在嗎,請回答一下可以嗎。謝謝
美橙老師
2022 05/10 08:48
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)最好是月末結轉到未交增值稅,但實務中也有些不結轉,在年末一次結轉。
轉出未交增值稅最終需要結轉到未交增值稅,如果當月結轉到未交增值稅,就做
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅
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