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老師您好,詢問個業(yè)務,比如4月29日申請了退一筆增值稅增量留抵稅額,4月賬已結賬,但沒申報,申報4月賬時候,這個留抵稅額用提現(xiàn)不
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速問速答你好,四月份收到的,你應該在這個月申報,這個月填寫22藍才行
2022 05/10 20:07
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老師您好,詢問個業(yè)務,比如4月29日申請了退一筆增值稅增量留抵稅額,4月賬已結賬,但沒申報,申報4月賬時候,這個留抵稅額用提現(xiàn)不
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