問(wèn)題已解決

稅控服務(wù)費(fèi)減免一般情況怎么填報(bào),如果本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)法抵減的情況又怎么填報(bào)呢?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/11 07:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果需要抵減增值稅的話(huà),在本期實(shí)際發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額都填數(shù)。
2022 05/11 07:57
東老師
2022 05/11 07:57
如果本期不需要抵減的話(huà),就需要在本期實(shí)際發(fā)生額里面填充。
84785020
2022 05/11 08:03
主表也填嗎
東老師
2022 05/11 08:03
不抵扣的話(huà),主表是不需要填的,抵扣的話(huà)主表填
84785020
2022 05/11 08:07
抵扣期限一年內(nèi)嗎
東老師
2022 05/11 08:09
這個(gè)是沒(méi)有時(shí)間限制的。
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