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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,匯算暫估的沒(méi)有拿回發(fā)票,匯算調(diào)增后,怎么做分錄
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速問(wèn)速答實(shí)際有業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理
2022 05/14 08:39
84784975
2022 05/14 11:26
不需要帳務(wù)處理,這個(gè)暫估款不就一直掛賬了嗎
郭老師
2022 05/14 11:28
你好,那這個(gè)是不是實(shí)際的業(yè)務(wù),前提是實(shí)際有業(yè)務(wù)的,不需要做賬務(wù)處理,如果你是虛增的,你需要紅沖的借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784975
2022 05/14 12:45
老師,以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)在借方和貸方的區(qū)別可以幫我講下嗎?謝謝
郭老師
2022 05/14 12:47
需要看具體的業(yè)務(wù)如果你是多做了費(fèi)用,借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,如果你是做少了,相反的
如果你之前是多做的收入,紅沖收入借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款
少做了,借應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整
84784975
2022 05/14 12:49
老師用了這個(gè)以前年度損益類科目,報(bào)表是不是就不平了,差額就是這個(gè)嗎
郭老師
2022 05/14 12:50
是的,報(bào)表勾稽關(guān)系不一致
84784975
2022 05/14 12:50
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初減年末等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),不平怎么辦
84784975
2022 05/14 12:51
會(huì)計(jì)報(bào)表是財(cái)務(wù)軟件累計(jì)的,我應(yīng)該怎么做
郭老師
2022 05/14 12:53
可以修改期初未分配利潤(rùn)也可以不用動(dòng)
84784975
2022 05/14 12:56
只要差額是對(duì)的,就不用動(dòng)報(bào)表了
郭老師
2022 05/14 12:56
可以的,可以不用修改。
84784975
2022 05/14 12:58
以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),以前年度損益調(diào)整科目在借方負(fù)數(shù)是是什么意思
郭老師
2022 05/14 13:00
你好,以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 05/14 13:00
你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的?
84784975
2022 05/14 13:03
就是去年暫估,發(fā)票開(kāi)不回了,匯算做了調(diào)增,這個(gè)報(bào)表就不對(duì)了,借應(yīng)付賬款暫估,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2022 05/14 13:17
減少你的費(fèi)用。以前年度損益調(diào)整月末沒(méi)有余額,必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2022 05/14 13:17
以前年度損益調(diào)整在借方,負(fù)數(shù),對(duì)于你這個(gè)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)是紅沖了你的去年的費(fèi)用
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