問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳收到退回的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬啊

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/14 19:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2022 05/14 19:09
84785009
2022 05/14 19:38
老板,這樣做了以后需要改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,第一次做賬也不太明白
劉艷紅老師
2022 05/14 19:42
不需要,做到現(xiàn)在就可以了,不要去動(dòng)以前的報(bào)表
84785009
2022 05/14 19:43
老師,那就是今年的財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要?jiǎng)訉?duì)吧
劉艷紅老師
2022 05/14 19:49
不需要的,你做這個(gè)分錄就可以了
84785009
2022 05/14 19:55
就是,做了這個(gè)分錄,其他什么都不用改了對(duì)吧
劉艷紅老師
2022 05/14 19:56
是的,是的,就是這個(gè)意思
84785009
2022 05/14 20:01
好的,非常感謝老師
劉艷紅老師
2022 05/14 20:03
不客氣,很高興幫你解答
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