問題已解決

去年4月購買的固定資產(chǎn),已計提折舊,款末付,今年做退票,如何做帳務(wù)處理

84784984| 提問時間:2022 05/15 15:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
2022 05/15 15:20
84784984
2022 05/15 15:22
款未付,已計提折舊部分不用管了,對嗎?固定資產(chǎn)沖原值嗎?
小菲老師
2022 05/15 15:23
同學(xué),你好 折舊部分也需要紅沖
84784984
2022 05/15 15:25
用以前年度損益還是累計折舊負(fù)數(shù)
小菲老師
2022 05/15 15:27
同學(xué),你好 累計折舊負(fù)數(shù)
84784984
2022 05/15 17:33
分錄如何做
小菲老師
2022 05/15 17:58
同學(xué),你好 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:累計折舊 負(fù)數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~