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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用,還要在本年利潤記利息收入嗎?
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速問速答同學(xué),你好
具體什么問題?
2022 05/15 16:35
84784976
2022 05/15 16:37
老師好!我說的是,銀行存款利息收入已經(jīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,還需不需要在本年利潤記入利息收入?
小菲老師
2022 05/15 16:37
同學(xué),你好
這個(gè)需要的
84784976
2022 05/15 16:45
就是說,本年利潤科目的財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)用利息收入沖減了部分——抵扣了一部分,再記入利息收入是不是重復(fù)記賬呢?
小菲老師
2022 05/15 16:46
同學(xué),你好
沒有重復(fù)記賬
84784976
2022 05/15 16:47
就是說,本來財(cái)務(wù)費(fèi)用是100元,利息收入1元,現(xiàn)在記入本年利潤財(cái)務(wù)費(fèi)用99元,還需要記入利息收入1元嗎?
小菲老師
2022 05/15 16:48
同學(xué),你好
財(cái)務(wù)費(fèi)用99元,只用99元
84784976
2022 05/15 16:50
實(shí)際是100元呀,做記賬憑證時(shí)沖減了利息1元呢。
小菲老師
2022 05/15 16:51
同學(xué),你好
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100
貸:銀行存款100
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -1
借:銀行存款 1
借:本年利潤99
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用99
84784976
2022 05/15 16:52
我覺得,如果不沖減,記財(cái)務(wù)費(fèi)用100,利息收入1元才合理。
小菲老師
2022 05/15 16:54
同學(xué),你好
分錄你看下,是有什么問題嗎?
84784976
2022 05/15 16:55
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -1
借:銀行存款 1
老師好!上面兩個(gè)都用“借”嗎?
小菲老師
2022 05/15 16:56
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784976
2022 05/15 17:03
老師,我把我做的發(fā)給您看看:
借:銀行存款-利息0.61
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息0.61(紅字)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)702
貸:銀行存款-網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)702
借:本年利潤0
貸:本年利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用701.39
小菲老師
2022 05/15 17:05
同學(xué),你好
借:本年利潤701.39
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用701.39
84784976
2022 05/15 17:07
太復(fù)雜了,我覺得您的對,但又覺得我的沒錯(cuò),請老師指導(dǎo)!
小菲老師
2022 05/15 17:07
同學(xué),你好
借:本年利潤0
貸:本年利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用701.39
沒有這樣子的
84784976
2022 05/15 17:09
沒有利潤呀,701.39元是費(fèi)用,為什么要借:本年利潤701.39?
小菲老師
2022 05/15 17:10
同學(xué),你好
損益結(jié)轉(zhuǎn)
84784976
2022 05/15 17:11
老師,這就叫結(jié)轉(zhuǎn)呀,當(dāng)期就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小菲老師
2022 05/15 17:12
同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益是指在期末,損益類科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
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