问题已解决
請(qǐng)教一下,項(xiàng)目預(yù)繳稅款,不是必須當(dāng)月抵扣完對(duì)嗎?增值稅申報(bào)表四里,填預(yù)繳稅款對(duì)嗎?謝謝



你好,不用必須當(dāng)月抵扣的,但是你需要填寫你遇到的發(fā)生額,在附表四里面沒(méi)有抵扣的,留著以后可以抵扣。
2022 05/15 17:27

84785004 

2022 05/15 17:35
謝謝,還想問(wèn)一下,如果本月開(kāi)了13%,9%,5%,3%這三個(gè)稅率的票,附表三,是根據(jù)開(kāi)票稅率填還是別的呀?為什么有第一行有13%,但又沒(méi)看著填這個(gè),不是太理解?

郭老師 

2022 05/15 17:37
只要是開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫到后面的扣除項(xiàng)目,填寫的是差額交稅的,不是差額交稅的,后面的就不用管
13%也有服務(wù)類的,動(dòng)產(chǎn)租賃就是

84785004 

2022 05/15 17:42
這樣理解,服務(wù)類的,且是差額交稅的填附表三,對(duì)嗎

郭老師 

2022 05/15 18:21
你好
只要是服務(wù)類的,必須填寫附表三,如果是差額交稅的才填寫后面的扣除項(xiàng)目,不是差額交稅的只填寫第一欄

84785004 

2022 05/15 18:33
好的,謝謝

郭老師 

2022 05/15 18:49
不用客氣,周末愉快
