問題已解決

老師,您好,之前繳納企業(yè)所得稅分錄做錯了,后期調(diào)了一筆,為借:利潤分配-未分配利潤(負數(shù)),貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅(負數(shù)),現(xiàn)在做了一筆借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,后續(xù)的分錄怎么做

84784953| 提問時間:2022 05/15 19:20
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學:您好。沖第一筆做什么?沖的是計提所得稅的分錄。 當年計提所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所 繳納: 借:應交稅費-應交企業(yè)所 貸:銀行存款 跨年計提:企業(yè)會計準則 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所 繳納: 借:應交稅費-應交企業(yè)所 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準則: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所 借:應交稅費-應交企業(yè)所 貸:銀行存款
2022 05/15 19:31
84784953
2022 05/15 19:34
沒看明白 老師解釋一下可以嗎
曹老師在線
2022 05/15 19:39
同學:你好。您去年計提所得稅了嗎?
84784953
2022 05/15 19:44
計提了 但是繳納的時候?qū)戝e了 后來下一年度調(diào)賬分錄為: 借:利潤分配-未分配利潤(負數(shù)) 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅(負數(shù)) 現(xiàn)在把繳納錯誤的那筆紅沖了,這樣銀行存款增加了,現(xiàn)在要正確繳納所得稅,但是下一年度做了一筆負數(shù),沒有要交的了,這個怎么調(diào)了呢
曹老師在線
2022 05/15 19:52
同學:您好。您沖的是計提的分錄,不是繳納的分錄。計提的分錄,做了二筆,沒有做繳納的分錄是嗎?
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