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我們公司是安保服務業(yè),別的公司借助我的資質**我們公司,我們代開票,收到的服務費--工資--社保--提點,其他的轉給**公司,這個月還沒有正式收到服務費,他們那邊要付的錢對方個人轉入我們公司賬戶,我們在給他支付出去,請問這種要怎么做賬務處理? 我們代開票,代發(fā)工資,代買社保,代報個稅 他們公司不做賬,是以個人名義**我們公司

84785015| 提問時間:2022 05/16 15:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個個人轉入你們公司賬戶,你們只能當代收了。借銀行存款 貸其他應付款
2022 05/16 16:13
84785015
2022 05/16 16:54
這一步清楚了 老師我們代開票出去呢 老師這是上一次我自己做的,現(xiàn)在他們不做作賬,我是要做收入嗎?
宋生老師
2022 05/16 16:55
你好!你是要計入收入。但是建議你直接入主營業(yè)務收入
84785015
2022 05/16 19:51
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項稅 收到服務費 借:銀行存款 貸:應收賬款
宋生老師
2022 05/16 21:18
您好!是的,就是這個了
84785015
2022 05/17 11:40
老師利潤轉給對方,需要對方提供發(fā)票,我們?nèi)氤杀镜膯幔?/div>
宋生老師
2022 05/17 11:44
你好!一般**的是這樣
84785015
2022 05/17 14:07
老師整個業(yè)務流程這樣做賬可以嗎?
宋生老師
2022 05/17 14:23
你好!對的。不過建議入其他業(yè)務收入
84785015
2022 05/17 14:31
老師那入什么科目比較好呢
宋生老師
2022 05/17 14:41
你好!是說不要入營業(yè)外收入,入其他業(yè)務收入
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