問題已解決

某工業(yè)企業(yè)度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下

84784991| 提問時間:2022 05/16 16:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個具體咨詢什么問題
2022 05/16 17:06
84784991
2022 05/16 17:19
這個題具體怎么做
冉老師
2022 05/16 18:04
要求:(1)對企業(yè)所得稅納稅項目進行調整; 廣告費限額=4500*15%=675,納稅調整調增=800+50-675=175 業(yè)務宣傳費=4500*0.5%=22.5,20*60%=12,納稅調增=20-12=8 研發(fā)費用納稅調減=40*75%=30 利息納稅調增=50-50/10%*6%=20 營業(yè)外支出捐贈限額= 628*12%=75.36,納稅調增1, 投資收益納稅調減17 (2)計算該企業(yè)當年應納稅所得額=628+175+8-30+20+1-17=785 ? (3)計算該企業(yè)當年應納企業(yè)所得稅=785*25%=196.25 匯算清繳應(退)補稅額。=196.25-157=39.25
84784991
2022 05/16 18:44
?利息納稅調增=50-50/10%*6%=20 這里為啥50要減后面的
冉老師
2022 05/16 21:05
因為賬面利息是50 后面的是真實的利息,稅法上的 差額就是要調整的
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