問(wèn)題已解決

我是一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在將之前購(gòu)買的寫字樓賣出。含稅收入是142萬(wàn),當(dāng)時(shí)購(gòu)買的時(shí)候是含稅價(jià)141萬(wàn),不含稅是130萬(wàn)。差差額計(jì)稅時(shí)扣除額是按照含稅價(jià)來(lái)算還是不含稅價(jià)來(lái)算呢。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 12:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!按含稅金額計(jì)算差額的
2022 05/17 12:47
84784979
2022 05/17 12:55
您的意思是扣除的時(shí)候應(yīng)該是按照141萬(wàn)來(lái)扣除
84784979
2022 05/17 12:56
那我需要繳納的增值稅就是(142-141)/1+5%*5%
84784979
2022 05/17 12:57
是這樣嘛
蔣飛老師
2022 05/17 13:08
你好!是的,你的理解很對(duì)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~