問題已解決
老師,我們單位有在建工程科目300萬,這筆款政府給撥款撥了150萬,以前會計做的專項應付款,我問了一下,在建工程是600萬,到時候在建工程600萬齊了,這專項應付款怎么做,怎么轉出
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速問速答?你好;? ? 比如
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產?/ 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022 05/18 09:14
84784965
2022 05/18 09:24
那專項應付款什么意思,什么時候能用
meizi老師
2022 05/18 09:32
?你好;? 專項款。 比如? 補助給你? 指定用途的; 就得用這個科目? ?
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