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老師,我們單位有在建工程科目300萬,這筆款政府給撥款撥了150萬,以前會計做的專項應付款,我問了一下,在建工程是600萬,到時候在建工程600萬齊了,這專項應付款怎么做,怎么轉出

84784965| 提問時間:2022 05/18 09:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? 比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產?/ 無形資產 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
2022 05/18 09:14
84784965
2022 05/18 09:24
那專項應付款什么意思,什么時候能用
meizi老師
2022 05/18 09:32
?你好;? 專項款。 比如? 補助給你? 指定用途的; 就得用這個科目? ?
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