問題已解決
3月上期留底的稅款 因發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 同時(shí)現(xiàn)金補(bǔ)交了稅款 (不讓抵扣的稅款)怎么期末留底稅額 和賬套上應(yīng)交稅費(fèi)借方對(duì)不上呢 ①圖是期末應(yīng)交稅費(fèi)借方②是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和繳納分錄③圖是申報(bào)表期末留底稅額
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速問速答你好,稍等看看數(shù)據(jù)資料
2022 05/18 17:38
84784957
2022 05/18 17:41
就是有留底? suiju讓當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出當(dāng)月補(bǔ)交稅款? 所以產(chǎn)生不一致? 老師你看下是這個(gè)原因不
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2022 05/18 17:45
是不是 我把留底先用完再轉(zhuǎn)出就合適了呢
圖圖*老師
2022 05/18 17:50
21號(hào)憑證不用做,直接做22進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后把三級(jí)明細(xì)代數(shù)和的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2022 05/18 17:52
那當(dāng)月繳納還是要做憑證的呀
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2022 05/18 17:54
就還是不一致呀
84784957
2022 05/18 17:58
老師你看我這樣做合適不? ?先把補(bǔ)交的稅款做賬上? 4月留底就可以用完? 我5月再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和申報(bào)
圖圖*老師
2022 05/18 18:01
你這樣,告訴我期初應(yīng)交增值稅的余額,上期申報(bào)表數(shù)據(jù),然后需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的金額,我自己做一下就能對(duì)出來
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