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老師已出庫(kù)未回款 也沒開票 這部分算到應(yīng)收賬款科目的余額嗎

84784995| 提問時(shí)間:2022 05/18 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,這種應(yīng)該做收入的。
2022 05/18 16:48
郭老師
2022 05/18 16:48
對(duì)方是確認(rèn)收貨吧
郭老師
2022 05/18 16:54
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2022 05/18 16:59
無票收入和有發(fā)票的是一樣,交稅的也需要交
郭老師
2022 05/18 17:02
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 05/18 17:09
對(duì)的是的是怎么理解的。
郭老師
2022 05/18 17:12
以后不開發(fā)票,你正常交稅就可以了。
郭老師
2022 05/18 17:18
對(duì)的是的,正規(guī)的是這么做,如果你不想交稅的話,借發(fā)出商品貸,庫(kù)存商品可以這么做的,但是這種不正規(guī)。
84784995
2022 05/18 16:51
沒開發(fā)票,老師會(huì)計(jì)分錄怎么做,借方:應(yīng)收賬款,貸方怎么做啊?
84784995
2022 05/18 16:57
老師,沒開票呢?怎么做應(yīng)交稅費(fèi)呢?
84784995
2022 05/18 17:01
老師,那如果下月開票后我怎么做分錄???
84784995
2022 05/18 17:09
但是增值稅在沒開票那月就得交對(duì)嗎老師?
84784995
2022 05/18 17:10
如果以后都不開票了怎么辦???
84784995
2022 05/18 17:16
老師只是發(fā)貨了,款沒給我們也沒沒開票也得交增值稅對(duì)嗎?
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