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報(bào)稅時(shí) 印花稅的依據(jù)填寫錯(cuò)了 填多了一些 已經(jīng)申報(bào)成功扣款 多扣了幾塊錢 怎么處理呢

84784989| 提問時(shí)間:2017 05/05 15:13
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84784989
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
印花稅可以不計(jì)提嗎 直接扣稅時(shí)入管理費(fèi)用?
2017 05/05 15:18
84784989
2017 05/05 15:25
哦 那前幾個(gè)月的印花稅 社保費(fèi)都直接計(jì)入管理費(fèi)用了 怎么辦呢
宋生老師
2017 05/05 15:14
你好!你多計(jì)提就算了。印花稅錯(cuò)了沒得退
宋生老師
2017 05/05 15:20
您好!現(xiàn)在是計(jì)入稅金及附加,所以建議還是計(jì)提。
宋生老師
2017 05/05 15:26
您好!以前的就算了。你也可以調(diào)到稅金及附加
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