問題已解決

老師,你好。由于2019年度的期末數(shù)與2020年度期初數(shù)據(jù)不一致,通過查賬發(fā)現(xiàn)在2019年12月做了一筆調(diào)整,那么要讓2019年度的期末數(shù)與2020年度期初數(shù)據(jù)保持一致,能否在2020年度的時(shí)候做一筆調(diào)整?還是怎么做形成一致呢?

84785036| 提問時(shí)間:2022 05/19 11:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你12月是做了什么分錄呢
2022 05/19 11:46
84785036
2022 05/19 11:52
沖減借:管理費(fèi)用——社保費(fèi),貸方:其他應(yīng)收賬款——個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi):2880元
宋生老師
2022 05/19 12:04
你好!這個(gè)如果你結(jié)轉(zhuǎn)了,然后結(jié)賬,期末應(yīng)該跟期初一樣的了。 這個(gè)補(bǔ)的分錄,管理費(fèi)用,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 05/19 12:59
老師, 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
宋生老師
2022 05/19 14:06
你好!如果結(jié)轉(zhuǎn)了,正常是不會(huì)期末不等于期初的了 如果確實(shí)是因?yàn)檫@一筆,建議你把這一筆補(bǔ)在下年算了
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