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應(yīng)交增值稅年末如何結(jié)轉(zhuǎn)

84784994| 提問時(shí)間:2022 05/19 12:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2022 05/19 12:57
84784994
2022 05/19 12:58
那如果當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),下月初繳納增值稅時(shí)會計(jì)分錄如何做呢
bamboo老師
2022 05/19 13:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784994
2022 05/19 13:17
那當(dāng)月月末的時(shí)侯進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要轉(zhuǎn)到未交增值稅那嗎
bamboo老師
2022 05/19 13:30
當(dāng)月月末的時(shí)侯進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不要轉(zhuǎn)到未交增值稅 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784994
2022 05/19 13:33
就是說如何當(dāng)年銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,12月份時(shí)未交增值稅余額在借方,年末的時(shí)侯在將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅
bamboo老師
2022 05/19 13:34
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,12月份時(shí)未交增值稅余額在貸方
84784994
2022 05/19 13:37
我上面的說錯了,就是就每個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,未交增值稅一直是借方余額,到12月底的時(shí)侯,未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)好后發(fā)生額在貸方,所以最后余額為0是嗎
bamboo老師
2022 05/19 13:40
每個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,未交增值稅一直是貸方余額啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額? 每個(gè)月要繳稅 就需要月末寫這個(gè)分錄
84784994
2022 05/19 13:46
哦明白了,月末未交增值稅余額在貸方,月初銀行付款后為零。
bamboo老師
2022 05/19 13:48
是的 這樣理解正確的哈
84784994
2022 05/19 13:48
每月月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。月初:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
bamboo老師
2022 05/19 13:52
是的 這樣賬務(wù)處理正確的?
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