问题已解决

我們單位是生產(chǎn)制造業(yè)單位,使用蒸汽,先預(yù)交蒸汽費用,月底結(jié)轉(zhuǎn)當月使用量,次月對方給開具上月使用量發(fā)票,但是對方開具發(fā)票數(shù)和我們自己單位計提結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)不一致,我們預(yù)交、結(jié)轉(zhuǎn)、收到發(fā)票分別應(yīng)該怎么做賬?

84784993| 提问时间:2022 05/20 10:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2022 05/20 10:29
84784993
2022 05/20 10:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)借制造費用貸預(yù)付賬款嗎,那收到發(fā)票呢?
樸老師
2022 05/20 10:39
同學你好 不是 需要先暫估才可以 不然沒法結(jié)轉(zhuǎn)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取