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上年收入未開(kāi)票匯算清繳己調(diào)增,本期開(kāi)票怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/20 18:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款, 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
2022 05/20 18:05
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