問題已解決
如果事業(yè)單位收到一筆收入金額1000,增值稅100。那會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款1100 貸:事業(yè)收入1000貸:應(yīng)交增值稅100;預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借:資金結(jié)存1100,貸:事業(yè)預(yù)算收入1100。這樣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里的事業(yè)收入和預(yù)算會(huì)計(jì)里的預(yù)算事業(yè)收入金額不一致,沒問題嗎?
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速問速答你好!可以這樣處理的,沒問題。
2022 05/21 05:17
84785022
2022 05/21 08:27
那到季末,申報(bào)增值稅后免稅,分錄怎么做?
蔣飛老師
2022 05/21 08:28
借應(yīng)交增值稅100
貸其他收入100
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