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收到留底退稅如何賬務(wù)處理?比喻收到退增值稅100元 會(huì)計(jì)分錄如何?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/21 09:40
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022 05/21 09:40
84784975
2022 05/21 09:44
可以這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
王超老師
2022 05/21 09:46
這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
84784975
2022 05/21 09:53
這樣做分錄,哪地方不標(biāo)準(zhǔn)?
王超老師
2022 05/21 10:00
你好 借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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