問(wèn)題已解決

老師好!增值稅進(jìn)項(xiàng)未抵扣的除了填附表二外還要填總表嗎,增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表是吧

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要填總表
2022 05/24 11:08
84785045
2022 05/24 11:12
我以為會(huì)帶出數(shù)據(jù),都沒注意,我公司增值稅都是預(yù)繳階段,進(jìn)項(xiàng)都沒抵扣。之前在這里問(wèn)老師說(shuō)填附表二就行了,那我現(xiàn)還可以更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅不,
樸老師
2022 05/24 11:17
有的時(shí)候不會(huì)帶出 這種情況很少
84785045
2022 05/24 11:43
那可以更正申報(bào)后再申請(qǐng)退稅不?今天去申請(qǐng)退稅可退稅為0才發(fā)現(xiàn),要被老板罵死了
84785045
2022 05/24 11:44
留抵1000多萬(wàn)了
樸老師
2022 05/24 11:51
同學(xué)你好 這個(gè)可以留抵 后面也就不用繳稅了
84785045
2022 05/24 11:57
預(yù)繳階段進(jìn)項(xiàng)不可以抵喲,老板就想把錢先退回來(lái)用哦
樸老師
2022 05/24 12:05
同學(xué)你好 預(yù)繳的時(shí)候正式申報(bào)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目可以抵減呀
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