問題已解決
前面有一張票沒當月抵扣,就留抵了一直到現(xiàn)在,稅務要求不能有留抵稅,但是到時庫存已出,這個要怎么做憑證
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你可以做無票收入的,以后開了發(fā)票再紅沖無票收入在做發(fā)票的。
2022 05/24 15:18
84785020
2022 05/24 15:22
不明白,直接做稅額轉(zhuǎn)出不行嗎?確實已經(jīng)沒這個庫存了,當時來不及認證,稅也交了,因為還有部分留抵稅額是要做無票收入的
郭老師
2022 05/24 15:23
可以的,可以做進項轉(zhuǎn)出以后,你這樣的話也沒法抵扣。
84785020
2022 05/24 15:23
稅務就是不想讓我后面抵扣了,那我這個憑證怎么做
84785020
2022 05/24 15:26
進項稅轉(zhuǎn)出我要怎么申報選擇
郭老師
2022 05/24 15:27
你好,這些具體的是什么業(yè)務的?如果你分不出來的話,借管理費用貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 05/24 15:29
海產(chǎn)品,可以自開收購發(fā)票,這個是收購商品的稅額
郭老師
2022 05/24 15:36
借主營業(yè)務成本貸、應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785020
2022 05/25 14:22
什么情況下用這個分錄
借庫存商品
貸進項稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/25 14:29
你好,你的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,可以做這個
84785020
2022 05/25 14:33
那我之前采購是借庫存商品 進項稅
貸銀行存款 后面直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 稅也沒去結(jié)轉(zhuǎn)
現(xiàn)在直接可以做借主營業(yè)務成本貸、應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出是嗎
郭老師
2022 05/25 14:42
好,可以的,可以這么做。
84785020
2022 05/25 14:49
現(xiàn)在政策小規(guī)模開票是免增值稅,六稅兩費減半征收 那所得稅有減免嗎?稅率還是25% ?個人可以網(wǎng)上代開海產(chǎn)品的發(fā)票嗎?從那個渠道
郭老師
2022 05/25 14:50
你好,小規(guī)模3%的現(xiàn)在免稅,六稅兩費可以減半。企業(yè)所得稅利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,
利潤100萬到300萬之間的稅率5%,
超過300萬的全額按照25%繳納
郭老師
2022 05/25 14:50
個人可以代開的,如果自產(chǎn)自銷的也不需要交稅,如果不是的話,個稅1.2%,其他的不需要交。
閱讀 121