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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,年末轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額需要結(jié)算平嘛?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢??公司沒有欠稅也沒有多繳稅
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你好,次月繳納了之后,就結(jié)平了啊
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2022 05/24 19:21
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