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1、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2020年4月5日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品,按價(jià)目表上表明的價(jià)格計(jì)算,其不含增值稅的售價(jià)總額為300000元。因?qū)倥夸N(xiāo)售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并附有相應(yīng)的現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,0/30。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。乙公司在4月12日付款。編制甲公司相應(yīng)的分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 22:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款 270000+25100=295100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300000*(1-0.1)=270000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 270000*0.13=35100 借:銀行存款 295100-5400=289700 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 270000*0.02=5400 貸:應(yīng)收賬款 295100
2022 05/24 22:07
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