問題已解決

甲公司向乙公司銷售商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價款為400000,增值稅稅額52000元;甲公司收到乙公司開出一張不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額452000,期限為2個月;甲公司以銀行存款支付代墊運費2000元,增值稅稅額180所墊運費尚未收到。怎么做會計分錄?

84784995| 提問時間:2022 05/25 13:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 52000 借:應(yīng)收賬款 2000+180=2180 貸:銀行存款 2180
2022 05/25 13:33
84784995
2022 05/25 13:44
運輸費的增值稅不單獨記嗎?
bamboo老師
2022 05/25 13:44
題目沒有說這個發(fā)票開給誰的 不好寫啊 如果是開給自己單位的 這個發(fā)票就是自己單位的費用了 不算墊付
84784995
2022 05/25 13:47
好的謝謝!
bamboo老師
2022 05/25 13:47
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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