問題已解決

別的公司**在我們公司,使用我們資質中標后,打款到我們公司,我們扣掉管理費、資質費,稅費后,又打回去給掛在我們公司的對方,怎么做賬務處理呢 我們是被掛公司 退稅的會計分錄怎么寫?

84785027| 提問時間:2022 05/25 14:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022 05/25 14:36
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~