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上月無銷售,但上月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要填入增值稅申報(bào)表上嗎

84784962| 提問時(shí)間:2017 05/09 15:10
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84784962
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
請(qǐng)問填入是不是填附表二的(四其他~本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表)
2017 05/09 15:13
鄒老師
2017 05/09 15:10
你好,需要的
鄒老師
2017 05/09 15:13
你好,就是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣欄次,按正常申報(bào)抵扣就是了,沒有什么特殊的,不是其他明細(xì)
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