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老師,今年小規(guī)模開具的增值稅發(fā)票,免征稅額部分怎么做賬務(wù)處理。

84785015| 提問時(shí)間:2022 05/26 09:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免
2022 05/26 09:47
84785015
2022 05/26 10:03
今年的免征部分可以不體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目 不計(jì)入營業(yè)外收入嗎
鄒老師
2022 05/26 10:07
你好,雖然免征了增值稅,收入分錄仍然需要做價(jià)稅分離處理的
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