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(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/26 19:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 (2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 05/26 19:38
84785034
2022 05/26 19:45
老師,后面數(shù)學(xué)怎樣計(jì)算的?
鄒老師
2022 05/26 19:46
你好 (2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。 借:應(yīng)收票據(jù)62.15萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 55萬,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7.15萬 (3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。 借:銀行存款60000,貸:應(yīng)收賬款60000 (4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。 借:銷售費(fèi)用?10000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600,??貸:銀行存款 10600 (5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 28.9萬,銀行存款 5萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3.9萬
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