問題已解決
老師,情況是:不看上面購進的,只從應(yīng)付賬款陜西開始看,原來從陜西購進,但陜西沒有開發(fā)票,現(xiàn)在讓皖西開票,所以把陜西的往來改為皖西.。但是當(dāng)初陜西購進時他做的估計稅費,走借方:其他應(yīng)收款~待抵進賬稅。現(xiàn)在抵消了把原來計入其他應(yīng)收款進項稅沖了。是不是購進時,沒開發(fā)票,不用做稅的估計。但是如果不做估計沒法抵消時計提進項稅
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速問速答同學(xué)你好
暫估的時候不能暫估進項
只能暫估庫存商品等科目
2022 05/28 08:42
84784972
2022 05/28 08:45
那后面的另一方對方開發(fā)票了,抵消了往來,進項稅如何做賬務(wù)呢?是不是補個,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)付賬款-宛西
樸老師
2022 05/28 08:46
同學(xué)你好
先把暫估的紅沖了然后再按照收到的發(fā)票來做分錄
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