問題已解決

老師您好,我公司去年11月-12月份攤銷費(fèi)用是在未收到發(fā)票的情況下提前攤的,今年收到發(fā)票要怎么入賬,去年提前攤的又怎么調(diào)整呢

84784997| 提問時間:2022 05/30 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ? 你們這個 待攤費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 這樣好判斷? ?
2022 05/30 09:44
84784997
2022 05/30 09:48
110變電站運(yùn)營維護(hù)費(fèi),是計(jì)入到制費(fèi)-安環(huán)費(fèi)里面的
meizi老師
2022 05/30 09:51
你好;? ? ? 那你們確實(shí)是11-12月的費(fèi)用; 可以分?jǐn)偟?;只是沒有發(fā)票 匯算之前給你即可 ;到時也可以稅前扣除的??
84784997
2022 05/30 09:55
那么今年收到的發(fā)票借方是什么呢,如果還是借待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用余額就多出來了,正好是去年的11-12月的待攤
84784997
2022 05/30 10:03
假設(shè),這筆業(yè)務(wù)的日期是2021.11-2022.1月的,所以去年的業(yè)務(wù):借制費(fèi)4元,待攤4元,今年收到發(fā)票7元,借:待攤費(fèi)用6元,進(jìn)項(xiàng)稅1元,貸應(yīng)付賬款7元,如果這樣做,待攤費(fèi)用余額會多出來4元,我困惑的是這里,這樣不平啊,待攤其中2個月 已攤掉了
meizi老師
2022 05/30 10:05
?你好;? ? ?你收到的發(fā)票 ; 發(fā)票日期是多久的 ?? ?你21年的業(yè)務(wù); 待攤費(fèi)用都是 按實(shí)際金額來處理的嗎? ?
84784997
2022 05/30 10:11
發(fā)票日期是2021.11-2022.1月的,開票日期是2022.5.13,21年待攤費(fèi)用是按未稅金額除以3,分3期攤的
meizi老師
2022 05/30 10:15
?你好; 那你就紅沖之前分錄 ; 然后走? ?按照? 發(fā)票來做賬? ?
84784997
2022 05/30 10:19
去年的,都結(jié)轉(zhuǎn)損益了,今年這么做不影響利潤嗎
meizi老師
2022 05/30 10:25
?你好;? ? 會走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。 不是直接處理? ?
84784997
2022 05/30 10:27
老師您好,具體的分錄是怎么寫的呢,麻煩幫忙寫一下,謝謝謝謝
meizi老師
2022 05/30 10:32
?你好;? ?你制造費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 ?? ? ?
84784997
2022 05/30 10:33
結(jié)轉(zhuǎn)了的,老師
meizi老師
2022 05/30 10:38
你把之前分錄 挨著發(fā)給我看看。 我看怎么處理 ; 你啥準(zhǔn)則的; 你貨物銷售了嗎? ?
84784997
2022 05/30 10:55
好的,我截圖出來
84784997
2022 05/30 11:01
老師您 好,還有一張憑證
meizi老師
2022 05/30 11:02
你好;? ? 借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)貸待攤費(fèi)用負(fù)數(shù) ; 兩筆都是這樣紅沖; 然后做 :借 生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)? 貸制造費(fèi)用負(fù)數(shù) ;? ? ?借? 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
84784997
2022 05/30 11:24
好的,謝謝老師,耐心解答,已解惑,
meizi老師
2022 05/30 11:30
沒事的; 希望能幫到你 ; 滿意請給予評價?
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