問(wèn)題已解決

公司籌建期間不是用公司賬戶支付的費(fèi)用能入公司的賬么

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 15:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
,是單位的業(yè)務(wù)就可以入賬。
2022 05/30 15:51
84784970
2022 05/30 15:54
那我科目怎么做呢,借管理費(fèi)用,貸什么呢
玲老師
2022 05/30 16:02
借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。貸其他應(yīng)付款等。
84784970
2022 05/30 16:07
但是如果前期用其他錢付的費(fèi)用不需要從這個(gè)公司給錢補(bǔ)償,那樣是不是不能做賬
玲老師
2022 05/30 16:11
正常做帳做賬,用營(yíng)業(yè)外收入。
84784970
2022 05/30 16:17
如果用營(yíng)業(yè)外收入那我不是要納稅么,我現(xiàn)在業(yè)務(wù)都還沒(méi)有,沒(méi)有收入,那我營(yíng)業(yè)外收入不是相當(dāng)于我有收入,需要那所得稅
玲老師
2022 05/30 16:28
需要繳納所得稅。您好
84784970
2022 05/30 16:37
那我做成其他應(yīng)付款,相當(dāng)于從其他公司的借款來(lái)支付,這樣也可以是吧,這樣就不需要繳稅吧
玲老師
2022 05/30 16:40
你好,這樣處理可以的。
84784970
2022 05/30 16:43
那我后期還款是直接付款,還是需要什么單子才可以從公帳把錢還出去
玲老師
2022 05/30 16:53
用銀行回單做還款的分錄。
84784970
2022 05/30 17:14
籌辦期間企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用現(xiàn)在都是入管理費(fèi)用哈
玲老師
2022 05/30 17:18
都寄管理費(fèi)用。都記管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。
84784970
2022 05/30 17:24
那我后期就不能抵扣了么,計(jì)入管理費(fèi)的話就是當(dāng)期損益了,假如以后有收入了,就不能抵扣前期的開(kāi)辦費(fèi)了
玲老師
2022 05/30 17:27
是的。不同的月的成本不能再低的。
84784970
2022 05/30 17:38
籌辦期間預(yù)付1年房租,我是按每月確認(rèn)管理費(fèi)用哈,支付時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后籌建期間每月借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸預(yù)付賬款,經(jīng)營(yíng)期借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款么
玲老師
2022 05/30 17:43
這樣處理是正確的。
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