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老師,我們單位食堂買菜, 計提:借:管理費用_職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費, 支付:借應(yīng)付職工薪酬_職工福利費貸銀行存款 我們收員工餐費沖食堂菜款會計分錄怎么做?

84784998| 提問時間:2022 06/01 08:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費, 借管理費用福利費負數(shù)
2022 06/01 08:42
84784998
2022 06/01 08:49
老師,借:應(yīng)付職工薪酬_福利費也是紅字嗎?
郭老師
2022 06/01 08:50
你好,不是的,只有管理費用是紅字,其他的都是藍字
84784998
2022 06/01 08:52
謝謝老師
郭老師
2022 06/01 08:55
不用客氣,工作愉快
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