问题已解决
老師,你好!施工項目到預繳了增值稅,記: 借:應交稅費_預繳增值稅2320 貸:銀存2320 到了月未是不是要結轉(zhuǎn), 借:應交稅費一未交增值稅2320 貸:應交稅費一預繳增值稅2320 但是增值稅在項目的交了,我是不是還要結轉(zhuǎn) 借:應交稅費一已交增值稅2320 貸:應交稅費一未交增值稅2320 老師這樣做對嗎?
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借:應交稅費一未交增值稅2320
貸:應交稅費一預繳增值稅2320,這樣賬務處理就可以的額
2022 06/01 10:16
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2022 06/01 10:18
老師,最后一步轉(zhuǎn)已交增值稅就不用了是吧?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/01 10:18
是的,這個不需要的額
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2022 06/01 10:34
老師,這月進項大于銷項,但是在項目地又預繳增值稅了,這種又該如何操作了。
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/01 10:39
那你月末就不需要結轉(zhuǎn)的
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