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老師 您好 收到一張進項發(fā)票紅字發(fā)票 怎么做賬呢 謝謝

84785023| 提問時間:2022 06/01 15:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 做原不負數(shù) 分錄 處理?
2022 06/01 15:51
84785023
2022 06/01 15:53
老師 沒太明白 分錄怎么做呢
玲老師
2022 06/01 15:55
原來采購分錄一模一樣,金額用復(fù)數(shù)。
84785023
2022 06/01 16:03
老師 那進項稅轉(zhuǎn)出這塊怎么辦呢
玲老師
2022 06/01 16:03
填寫增值稅附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785023
2022 06/01 16:11
老師 比如原分錄 借方:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸方:應(yīng)付賬款 113 現(xiàn)收到紅字發(fā)票 1.原分錄紅沖 2.借方:應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸方:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 13 3.借方:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 13 貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 13 上面是做賬 那報稅的話 按著您說的填寫增值稅附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出哈
玲老師
2022 06/01 16:15
做第一步和第二部的分錄,然后就是填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2022 06/01 16:16
比如原分錄 借方:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸方:應(yīng)付賬款 113 現(xiàn)收到紅字發(fā)票 1.原分錄紅沖? 就這個分錄?
玲老師
2022 06/01 16:17
報表是填寫增值稅附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出
玲老師
2022 06/01 16:17
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目。因為你這不是單純轉(zhuǎn)出進項,你是收到負數(shù)發(fā)票了。
84785023
2022 06/01 17:39
老師 那做賬的時候進項稅是一正一沖 沒有了 那報稅表的附表二里填了進項稅轉(zhuǎn)出 那增值稅主表會因為進項稅轉(zhuǎn)出的金額多交稅 那做賬的位置 只是進項稅一正一沖沒有了 那最后在未交增值稅的期末貸方余額和增值稅主表期末要交的數(shù)對不上呀
玲老師
2022 06/01 17:49
后面再收到正確發(fā)票,還是可以抵扣
玲老師
2022 06/01 17:49
如果你只收到負數(shù)發(fā)票,沒有再收到正確發(fā)票,那轉(zhuǎn)出來的進項就要交增值稅。
84785023
2022 06/01 17:58
老師 是這樣的 先是收到一張正數(shù)發(fā)票 由于紅沖 收到一張負數(shù)發(fā)票 沒有再收正數(shù)票 您看大概怎么可以做的賬和報的稅可以保持一致 謝謝
玲老師
2022 06/01 18:22
原來正數(shù)的發(fā)票正常抵扣了,然后再收到負數(shù)發(fā)票報表轉(zhuǎn)進項出來就行。 做賬等于一正一負就沒有了。 因為后面沒有正數(shù)發(fā)發(fā)票了,所以你這個進項轉(zhuǎn)出來要交費正確。
84785023
2022 06/01 18:31
老師 我明白您的意思 我不太明白的是 那賬上的未交增值稅和增值稅報表主表的期末要交的數(shù)是對不上的 我想問問這個怎么處理呢 謝謝
玲老師
2022 06/01 18:50
因為什么對不上的,這筆業(yè)務(wù)不會對不上的?
玲老師
2022 06/01 18:53
比如原來應(yīng)交100,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出20,現(xiàn)在就交120 總應(yīng)交是120
84785023
2022 06/01 20:19
老師 那賬上應(yīng)交的稅是不是還是100呀 因為賬上的20沒有了 進項稅 一正一負沒了
玲老師
2022 06/01 20:33
這筆業(yè)務(wù)一正一負,等于沒有進項。這樣理解不,
玲老師
2022 06/01 20:51
要是還不理解就這樣寫分錄, 借:銀行存款等 貸:庫存商品等 應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
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