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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,由于做過留抵退稅繳回、導(dǎo)致增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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速問速答你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2022 06/02 09:56
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