問題已解決
本月認證的進項稅大于銷項稅,怎么賬務(wù)處理呢?怎么把這多出來的進項轉(zhuǎn)到待抵扣進項里邊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好;? ? ?借銷項稅;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ?貸進項稅? ?;? 借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ; 不走待抵扣科目哦? ?
2022 06/02 16:20
84784963
2022 06/02 16:28
只是認證多了而已,并沒有銀行交稅呢?
meizi老師
2022 06/02 16:34
?你好;? ? ? 認證多了? 留底進項稅即可 ; 留底進項稅掛未交增值稅借方放著? ?
84784963
2022 06/02 16:36
那就按以上老師給的分錄來做,多余的進項留未交增值稅的借方就可以了?
84784963
2022 06/02 16:37
報稅的時候這部分的稅額填到那一欄呢?
meizi老師
2022 06/02 16:42
?你好;? ? 是的。 就算留底了。? ? ?你們稅額多的部分會在期初留抵進項稅欄次去體現(xiàn)的;? 之后發(fā)生了銷項稅可以自動抵減的??
84784963
2022 06/02 16:54
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 06/02 16:57
不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價??
閱讀 252