問題已解決
這一題答案是不是錯(cuò)了?為什么本期的遞延所得稅費(fèi)用應(yīng)該是-50吧,答案怎么是-80?其他債權(quán)投資對(duì)應(yīng)的其他綜合收益的那30萬元的遞延所得稅負(fù)債不是計(jì)入到其他綜合收益嗎?不是影響遞延所得稅費(fèi)用吧?是不是答案搞錯(cuò)了
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速問速答同學(xué)你好,答案是沒錯(cuò)的,題中遞延所得稅負(fù)債期初20萬,期末0,本期變動(dòng)20,其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升也要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債30,因此遞延所得稅負(fù)債期初20+本期計(jì)入所得稅費(fèi)用+30(公允變動(dòng))=期末0
那么本期計(jì)入所得稅費(fèi)用的=0-20-30,就是括號(hào)里的,后面的30是遞延所得稅資產(chǎn)的變動(dòng)
2022 06/03 22:05
84784954
2022 06/04 14:49
可以把整體的會(huì)計(jì)分錄寫下來一下嗎?我對(duì)一下
會(huì)子老師
2022 06/04 15:12
借:其他綜合收益 30
貸:遞延所得稅負(fù)債 30
借:遞延所得稅負(fù)債 50
貸:所得稅費(fèi)用 50
84784954
2022 06/04 15:46
我說的是這個(gè)單選題的所以的分錄
84784954
2022 06/04 15:46
我說的是這個(gè)單選題所有的會(huì)計(jì)分錄
會(huì)子老師
2022 06/04 16:34
借:遞延所得稅資產(chǎn) 30
貸:所得稅費(fèi)用 30
借:所得稅費(fèi)用270
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 279
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